Creaz. Fatture Differite Ricevute | |||
Moduli richiesti: Commerciale Base
Data documento Indicare la data del documento in oggetto. Serie / Numero Sono serie e numero riguardanti la numerazione interna; non è il numero della fattura del fornitore, che va invece inserito solo in seguito, nella partita. Fornitore Indicare il relativo fornitore. Contabilizza al salvataggio Barrando tale flag, è possibile contabilizzare tali movimenti contestualmente al loro salvataggio. A tal scopo, occorre indicare la Data registrazione e l'Esercizio contabile in cui contabilizzare tale movimento. Tale programma se richiamato da prima nota, riporta il flag "Contabilizza al salvataggio" sempre spuntato e non editabile.
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Inserimento Oneri Accessori Analogamente alla Fatturazione Differita Interat è possibile inserire in questo contesto gli importi di eventuali
Oneri Accessori ed effettuare automaticamente una ripartizione proporzionale al valore dei singoli DDT riepilogati.