Distinta anticipi su fatture |
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E' stata creata una nuova funzionalità nel programma Gestione distinte effetti di Anticipi su fatture che consente di:
· creare la registrazione di anticipi su fatture;
· generare il file xml che si può usare in Upload sul portale del webbanking
Impostazioni:
Per ogni banca creare due codici nella tabella Banche:
· la prima per gestire il rapporto di c\c;
· la seconda per gestire il rapporto c\anticipi sbf in cui
Tabella personalizzazione contabilità generale
Inserire le causali di contabilità generale usate per la presentazione della distinta antcipi e per la relativa maturazione
Programma Gestione distinte effetti/I/P
E' stata aggiunta la possibilità di inserire nuove distinte di anticipi su fatture ma anche di aprire distinte già inserite
Nella selezione delle scadenze sono selezionabili:
· scadenze di tipo clienti
· nelle forme di pagamento sono esclusi Contanti e RI.BA.
· scadenze non saldate
Nella form vanno indicati:
· il codice banca di tipo c\c in cui viene fatta la presentazione
· la percentuale di anticipo che l'utente vuole proporre sulle rate presentate visibili in griglia
· il codice banca di tipo Anticipi italia o Anticipi estero da addebitare per la presentazione
· la forma di garanzia (MAND= mandato irrevocabile di incasso; CECR= cessione del credito) da indicare sull'eventuale file XML da caricare sul portale di web-bank creato con la funzione Genera distinta anticipi
In griglia :
· spuntare Rata anticipata per le rate che l'utente vuole includere nella distinta
· % anticipo: indica la percentuale che l'utente intende chiedere come anticipo rispetto all'importo originario
· Importo anticipato: è dato dall'applicazione della percentuale di anticipo sull'importo (origine)
· Clausole contrattuali: viene riportato sul file xml creato con la funzione Genera distinta anticipi e deve assumere uno dei seguenti valori:
· Richiamo: non selezionabile in quanto il richiamo di una o più fatture presentate è gestito da Gestione prima nota e prevede lo Storno della presentazione
· Importo (origine) : importo originario della rata selezionata
E' possibile generare il file SEPA-XML per l'upload sul portale del web-banking con la funzione Genera distinta anticipi. Il file viene salvato con nome FATTANTnnnnn_ggmmaa.xml
La generazione della distinta ha creato la registrazione di accredito sul Banca conto corrente e di addebito sul Banca c\Anticipi fatture. Sul conto Banca c\Anticipi su fatture viene creata anche la relativa scadenza con le seguenti caratteristiche:con stessa data scadenza della rata presentata, con data scadenza=data della rata presentata, conto=conto anticipi su fatture, numero=numero della fattura, serie serie della fattura, anno=anno della fattura e nel campo sc_controp ci andrà il conto del cliente (an_conto) intestatario della fattura
Nel caso in cui l'utente debba cancellare una distinta anticipo su fatture la cancellazione va fatta solo ed esclusivamente aprendo la relativa distinta dal programma Gestione disinte Effetti/I/P
Maturazione delle rate
Alla scadenza l'utente dovrà registrare l'incasso delle fatture da prima nota saldando le scadenze sul conto del cliente. Se le scadenze sono oggetto di anticipo verrà dato un messaggio di ricordarsi di registrare anche la maturazione delle rate sul conto anticipi
Inoltre se l'incasso viene fatto su un conto diverso (cassa o altra banca) da quello di presentazione sarà dato il messaggio
La maturazione delle rate anticipate va fatto da gestione prima nota con la funzione Seleziona scadenze da \distinta conto anticipi presentataPosso selezionare per
Con la maturazione si provvederà quindi ad addebitare il conto BANCA C\C e ad accreditare il conto BANCA C\ANTICIPI SU FATTURE che verrrà quindi chiuso sullla scadenza
iintestata al relativo conto
· Numero distinta
· Data scadenza
· Codice banca conto anticipi
Verrà creata una registrazione contraria a quella di presentazione in cui viene accreditato il conto banca c\anticipi e viene addebitato il conto corrente
Richiamo distinta
Nel caso in cui si debba richiamare una o più rate presentate allora si deve fare la registrazione contraria a quella di presentazione . Il richiamo si rende necessario nei casi in cui :
· la banca rifiuta l'anticipo
· l'anticipo è stornato a seguito in un eccessivo ritardo nell'incasso
· l'incasso è stato effettuato dal cliente su un'altra banca
Il richiamo va gestito da Gestione prima nota con Seleziona scadenze da \distinta conto anticipi presentata e nellla seleziona distiinte indicare il flag 'Richiamo'
Il richiamo provvederà a stornare il conto corrente che sarà addebitato e a stornare il conto BANCA \CANTICIPI che sarà accreditato
Le scadenze richiamate saranno escluse dalla generazione di una Nuova distinta conto anticipi.
Altri programmi coinvolti: