Creazione Fatture differite ricevute | |||
Moduli richiesti: Commerciale Base
Data documento Indicare la data del documento in oggetto. Serie / Numero Sono serie e numero riguardanti la numerazione interna; non è il numero della fattura del fornitore, che va invece inserito solo in seguito, nella partita. Fornitore Indicare il relativo fornitore. Contabilizza al salvataggio Barrando tale flag, è possibile contabilizzare tali movimenti contestualmente al loro salvataggio. A tal scopo, occorre indicare la Data registrazione e l'Esercizio contabile in cui contabilizzare tale movimento.
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