Data ultimo aggiornamento: 28/08/2018

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Variazione Prezzi

Moduli richiesti: Commerciale Base, Commerciale Avanzato
Opzioni programma: vai alle opzioni

Questo programma, assieme a quello di Stampa listini, permette di manuntenere i listini; in particolare "Variazione prezzi" aggiorna e crea listini generici e specifici, partendo da listini preesistenti.

Per il funzionamento identifichiamo due listini:

  • listino di partenza, o di origine, da cui si traggono i dati da utilizzare per generare il listino di destinazione;
  • listino di destinazione, o da elaborare, generare, che è quello che s'ottiene dal processo elaborativo.

Su questi due listini è possibile applicare filtri rispetto a codice promozione e non, in valuta principale o valuta estera, su una certa lavorazione, su gruppi di articoli scegliendoli tramite "Selezione articoli" o da documenti di magazzino. La variazione richiesta avviene in modo automatico o in modo controllato (manuale); nel modo controllato ogni variazione richiede una conferma, con possibilità di modifica, articolo per articolo.

AGGIORNAMENTO/CREAZIONE LISTINO

Tipo listino Scegliere che tipo di elaborazione eseguire.

Listino generico Aggiorna o crea un listino generico a partirte da listini generici, ultimo costo, ultimo costo con oneri accessori o costo medio.

Listino speciale Clienti Aggiorna o crea un listino speciale a partire da un listino speciale; entrambi i listini, sia di partenza che di destinazione, lavorano sul cliente indicato nell'apposito campo.

Listino speciale Fornitori Aggiorna o crea un listino speciale a partire da un listino speciale; entrambi i listini, sia di partenza che di destinazione, lavorano sul fornitore indicato nell'apposito campo.

Listino generico da listino Clienti Aggiorna o crea un listino generico, a partire da un listino speciale cliente.

Listino generico da listino Fornitori Aggiorna o crea un listino generico, a partire da un listino speciale fornitore.

Speciale Clienti da listino Generico Aggiorna o crea un listino specifico clienti, a partire da un listino generico.

Speciale Fornitori da listino Generico Aggiorna o crea un listino specifico fornitori, a partire da un listino generico.

Nelle elaborazioni su listini generici, con listini di partenza speciali (0 = ultimo costo, -1 = ultimo costo con oneri accessori, -2 = costo medio) se sono trattati articoli a varianti con prezzi comuni o prezzi sulla prima variante, il prezzo base (ultimo costo, costo medio, ecc.) è rilevato dal progressivo dell'articolo reale (dettaglio variante) con data ultimo carico più recente e, a parità di data ultimo carico, è rilevato il primo codice articolo in ordine di codice. Ciò accade perchè per tali articoli il listino è salvato sul codice che differisce dal codice dell'articolo reale movimentato a magazzino.

Per variazione di listini clienti o fornitori, è possibile indicare solo variazioni percentuali o in valore, da applicare ai listini speciali già esistenti.

Selezione Articoli... Questo pulsante apre una finestra di dialogo con cui filtrare per l'elaborazione solo articoli con certe caratteristiche, ad esempio gruppo merceologico, fornitore, ecc.
Nel caso di Articoli a Varianti, nella selezione, è necessario indicare le singole varianti e non il codice root.
I casi sono:

  • Prezzi Comuni --> basta indicare un unico codice variante
  • Prezzi 1° Variante --> è necessario indicare un codice variante per ogni livello
  • Prezzi 3 Varianti --> è necessario indicare i codici varianti per i quali si vogliono aggiornare i prezzi

Seleziona articoli da documenti di magazzino... Questo pulsante apre una finestra di dialogo con cui filtrare per l'elaborazione solo articoli appartenenti al corpo di certi documenti di magazzino.

Cliente/Fornitore Indicare il codice del cliente o fornitore da considerare nelle elaborazioni che coinvolgono listini specifici di un cliente o di un fornitore; lasciando 0 si esegue l'elaborazione su tutti i clienti o fornitori.

Netto sconti spec. clienti/forn. La spunta, che si attiva scegliendo un'elaborazione "Aggiorna/crea listino generico da listino cliente o fornitore", genera un listino generico da uno speciale, che rilevi il prezzo base al netto degli eventuali sconti speciali registrati sul cliente/fornitore indicato in maschera.

Applico Priorità Sconti Clienti/Fornitori La spunta, che si attiva scegliendo un'elaborazione "Aggiorna/crea listino generico da listino cliente o fornitore", consente di lanciare il calcolo degli sconti per reperire la scontistica applicata dal fornitore.

Data inizio validità Indicare la data d'inizio validità della variazione o del nuovo listino da generare.

Data listino di riferim. Il listino di partenza da aggiornare sarà il primo valido alla data indicata nel campo, all'avvio del programma di default viene impostata la data uguale alla data inizio validità.

DATI PRINCIPALI LISTINO DI PARTENZA

Listino di partenza Indicare da 1 a 999 il listino da cui partire per effettuare l'elaborazione, cioè il listino da variare oppure il listino di partenza per calcolare il listino da generare o variare. Indicare 0 per considerare come base di calcolo l'ultimo costo di acquisto, -1 per l'ultimo costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di acquisto, -2 per il costo medio.

Valuta Se il listino di partenza è un listino espresso in valuta estera (dollari, sterline, ecc.), indicarne il codice; utile per aggiornare un listino in valuta di conto per una rilevante variazione di cambio, ad esempio a partire da un listino in $ o YEN preesistente.

Cambio Indicare il cambio da utilizzare per l'aggiornamento, da calcolare sul listino di partenza in valuta.

Lavorazione Indicare il codice della lavorazione da utilizzare per l'aggiornamento (0= listino di vendita/acquisto), utile per aggiornare listini legati alle lavorazioni svolte da terzisti.

Solo ultima fase/Solo fase/Qualsiasi fase Per gli articoli a fasi, specificare se l'elaborazione deve avvenire solo sulla fase finale dell'articolo, cioè il prodotto finito, oppure su una specifica fase; in questo caso opera correttamente solo per gli articoli a fase che hanno quell'identificativo di fase.

DATI LISTINO DA ELABORARE

Listino da elaborare Indicare il listino da generare o variare (listino di destinazione) secondo i parametri del listino base e delle percentuali ed arrotondamenti dati in seguito.

Aggiorna listini dal 2 all' 8 Abilitato solo se nel campo precedente è stato indicato listino 1. Spuntare questa casella per variare oltre al listino 1 anche tutti i listini dal 2 al 8. Ciò è possibile solo se per ciascun articolo è indicato in Anagrafica il cod. relaz. listini.

Valuta Se il listino da elaborare è espresso in valuta estera (dollari, sterline, ecc.), indicarne il codice; utile per aggiornare un listino in valuta per una rilevante variazione di cambio, ad esempio a partire da un listino in valuta di conto preesistente.

Cambio Indicare il cambio da utilizzare per l'aggiornamento, da calcolare sul listino da elaborare in valuta.

Codice promozione Se il listino da generare o aggiornare si riferisce a prezzi temporanei in promozione, indicare il codice promozione da attribuire.

Data scad. promoz. Indicare la data finale della promozione, se indicato un valore diverso da zero nel campo precedente.

Lavorazione Indicare il codice della lavorazione da utilizzare per l'aggiornamento (0= listino di vendita/acquisto).

DATI VARIAZIONE LISTINO

Tipo Variazione Scegliere che tipo di variazione eseguire:

  • Percentuale, per effettuare una variazione prezzi in percentuale, ad esempio +5%
  • Valore, per effettuare una variazione prezzi in valore, ad esempio +1€
  • Ricarico/Margine, se la variazione deve avvenire in percentuale in modo distinto articolo per articolo, in base alle percentuali di ricarico o margine indicate in ciascuna scheda anagrafica articoli
  • Scorpora Iva, se dal listino di partenza va tolta una percentuale pari all'aliquota Iva associata a ciascun articolo tramite il campo codice Iva.

Si rammenta la formula utilizzata per effettuare una variazione con ricarico (prezzonuovo = prezzo * ((100 + % ricarico 1) / 100) * ((100 + % ricarico 2) / 100)) e con margine (prezzonuovo = prezzo / ((100 - % ricarico 1 - % ricarico 2) 1/ 100)).

Arrotondamento di default Indicare l'importo di arrotondamento del prezzo da elaborare, che sarà utilizzato in caso di mancanza sull'articolo del codice relazione listini; se in Anagrafica articoli è impostata una relazione listini per l'articolo in esame, l'arrotondamento applicato è quello indicato per il listino corrispondente nella tabella relazioni listini. Con l'opzione di registro BSMGELAR\OPZIONI\TipoArrotondamento si arrotondano i nuovi prezzi in modo matematico o per eccesso.

Percentuale di incremento In questi due campi si possono indicare due percentuali che portano alla variazione del listino. Nella prima percentuale indicare il valore d'incremento sul listino base per determinare il nuovo listino da elaborare, necessario per variazioni in percentuale; nella seconda percentuale d'incremento sul listino base per determinare il nuovo listino da elaborare, tale percentuale è applicata in cascata, dopo aver applicato la prima percentuale di incremento sul listino base.

Se indicato una codice Relazione listini in Anagrafica e nella tabella non è indicato alcun arrotondamento, la percentuale d'incremento sarà sempre l'intero.

Valore di incremento Indicare il valore d'incremento, in valuta di conto, da applicare al listino base per determinare il nuovo listino da elaborare, necessario per variazioni in valore.

Applica a U.M. Quando sono gestiti prezzi riferiti ad unità di misura diversa dalla principale, nel solo caso di tipo variazione prezzi a valore, è possibile applicare un incremento a valore, su tutti i prezzi, proporzionale al fattore di conversione della relativa unità di misura scelta.

Ad esempio, dato un articolo "X" con unità di misura principale (UMP) KG e unità di misura secondaria (UMS) LT, con fattore di conversione 2

e due listini per unità di misura diverse su UMP prezzo 1€ / KG e su UMS prezzo 0,5€ / LT,

Lanciando la variazione prezzi con una variazione a valore con incremento 1€, se si sceglie "Applica a UMP" Business applica la formula (prezzo base + valore incremento):

  • Il listino per UMP diventa (1 + 1) = 2€
  • Il listino per UMS diventa (0,5 + 1) = 1,5€

Se si sceglie "Applica a UMS" Business applica la formula (prezzo base + (valore incremento * fattore di conversione)):

  • Il listino per UMP diventa (1 + (1 * 2)) = 3€
  • Il listino per UMS diventa (0,5 + (1 * 2)) = 2,5€

Aggiungi l'IVA al valore del listino di partenza Spuntare nel caso in cui si voglia prima di operare con il ricalcolo del prezzo, aggiungere una percentuale pari all'Iva sul valore corrispondente al listino indicato come listino di partenza.

Visualizza risultati Spuntare questa casella per visualizzare al termine dell'elaborazione, sia automatica che manuale, una griglia di riepilogo che presenta fra le varie informazioni proposte anche il prezzo di origine e quello nuovo. In tale griglia la colonna del nuovo prezzo è modificabile, quindi è possibile editare tali prezzi prima della memorizzazione su database. Sempre da tale finestra è possibile decidere se salvare i prezzi mostrati tramite il tasto elabora, oppure annullare l'elaborazione uscendo tramite il tasto esci. Tramite il tasto elimina è possibile intervenire sulla griglia per eliminare alcune righe, se necessario, in questo caso le righe eliminate non verranno trattate in caso di salvataggio dell'elaborazione.

Elaborazione automatica Spuntare questa casella per effettuare una variazione automatica del campo prescelto, non spuntarla per effettuare una variazione controllata del campo articolo per articolo.

Escludi controllo sulla data di validità Spuntare questa casella nel caso si voglia bypassare il controllo della data di validità del listino; viene usata per duplicare i listini non più validi in nuovi listini.

 
 
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