Data ultimo aggiornamento: 07/11/2012

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Gestione richieste di offerta/offerte

Nome programma: BSRAGSRO.DLL
Moduli richiesti: RDA-RDO
Report programma: vai ai report

Questo programma permette di gestire le richieste di offerta (Rdo), ovvero di variare lo stato delle Rdo e correggere eventualmente i prezzi, gli sconti e le date di consegna e di massimo ordine Rdo. Tutte quelle altre modifiche che si dovessero ritenere necessarie, quali la sostituzione di articoli, variazione quantità, ecc. dovranno essere eseguite da 'Gestione ordini di produzione', oppure creare nuove Rdo (partendo ovviamente dalle Rda). Le limitazioni sono state impostate in quanto le Rdo sono documenti con cui richiedere preventivi. Una volta ritornate le proposte dal fornitore, se tali proposte vengono accettate le modifiche sono da farsi direttamente nelle proposte d'ordine.

Testata:

N.B.: I dati proposti in questa sezione sono tutti modificabili.

Data documento

Visualizza la data del documento.

Riferimento

Visualizza il riferimento che ha scatenato la richiesta.

Data di consegna

Visualizza la data di consegna generale del documento.

Tipo bolla/fattura

Visualizza il tipo bolla/fattura assegnato alla RDO.

Tipo pagamento

Visualizza il tipo di pagamento normalmente concordato con il fornitore.

Data pagamento

Attualmente non gestita.

Magazzino

Visualizza il magazzino in cui dovranno essere consegnate le merci.

Magazzino impegni

Solo per richieste di produzione: visualizza il magazzino da cui dovranno essere prelevati i materiali da consumare.

Listino

Visualizza il listino generico da utilizzato per la determinazione dei prezzi di acquisto/lavorazione.

Valuta

Visualizza la valuta utilizzata nel documento.

Cambio

Visualizza il cambio in valuta corrente con cui è stato redatto il documento.

Esenzione IVA

Visualizza il codice IVA utilizzato per la redazione del documento.

Commessa/sub commessa

Visualizza il codice della commessa/subcommessa.

Centro Contabilità analitica

Visualizza il centro di contabilità analitica a cui attribuire il documento.

Emesso da

Visualizza il nome dell'operatore che ha creato l'Rdo.

Approvato

Spuntare se si desidera approvare l'intero documento.

Trattato

Spuntare per contrassegnare il documento in modo da distinguerlo da quelli non ancora trattati. Il campo non viene aggiornato in automatico.

Approvato da

Contiene il nome dell'operatore che ha approvato l'Rdo. Viene compilato in automatico nel momento in cui viene selezionato il flag 'Approvato'.

Data approvazione

Contiene la data di approvazione dell'Rdo. Viene compilata in automatico nel momento in cui viene selezionato il flag 'Approvato'.

Note

Ulteriore campo per integrare il contenuto del campo 'riferimento'.

N.B.: tutti i campi di testata NON vengono ereditati nella testata dell'ordine che deriva da questa RDO.


Corpo:

Questa sezione contiene i dati relativi agli articoli per cui viene fatta la richiesta di offerta; i campi modificabili sono solo quelli di tipo commerciale (prezzo sconti), le date e lo stato Rdo delle righe. I possibili valori che possono assunti dallo stato Rdo sono:

  • Generato (non arrivata l'offerta)
  • Inseriti prezzi/sconti (arrivata offerta ed inseriti prezzi e sconti)
  • Non disponibile (arrivata l'offerta e non disponibile il materiale richiesto)
  • Approvato (arrivata l'offerta, inseriti i prezzi ed approvato l'emissione dell'ordine).

Menu File | Duplica Rdo CTRL+F2

Questa funzione serve per poter duplicare delle Rdo esistenti con la possibilità di cambiare il fornitore. è stata realizzata per fare si che chi intende replicare la stessa richiesta di offerta ad un ulteriore fornitore, non è costretto a dover ripartire dalla richiesta di acquisto.

NB: è stata implementata l'opzione di registro \Bsragsro\Opzioni\AggiornaFornSuOrdlistConf che se abilitata a "-1"(il valore predefinito è zero), quando una RDO viene confermata oltre a far cambiare di stato la riga di proposta d'ordine (RDA) viene anche aggiornato il cod. fornitore scelto nella RDO (ol_conto). Attenzione! se una RDO confermata viene cancellata non viene ripristato il cod. fornitore originario, che di solito rappresenta il fornitore abituale dell'articolo.

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